组 织 机 构
通知公告
中共娄底市委网络安全和信息化领导小组办公室2018年度部门决算公开

 

 

中共娄底市委网络安全和信息化领导小组办公室2018部门决算公开

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

中共娄底市委网络安全和信息化领导小组办公室于2018年3月正式挂牌成立,是隶属于市委序列的正处级行政单位,主要负责全市网上宣传与舆情管控、网络安全与信息化等工作。

二、部门决算单位构成

    2018年部门决算主要核算中共娄底市委网络安全和信息化领导小组办公室机关及下属正科级全额拨款事业单位网络安全和舆情测中心。

 

第二部分  单位2018年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度我单位并未独立核算,从2018年5月起实行财政工资统发,全年除财政统发工资31.5626万元外,仅收入财政拨款资金27万元。

二、关于2018年度收入决算情况说明

本年收入合计58.5626万元,均为财政拨款收入一般公共预算资金。

三、关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计58.5626万元,均为财政拨款收入一般公共预算资金

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入58.5626万元,财政拨款支出58.5626万元。我单位于2018年正式挂牌成立,财政资金同年开始拨付,未有上年数据进行比较。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出58.5626万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出均为基本支出

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出均为基本支出其中人员经费支出31.5626万元,公用经费支出27万元

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出合计58.5626万其中人员经费支出31.5626万元,占比53.9%;公用经费支出27万元占比46.1%

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年我单位并未独立核算,“三公”经费在市委宣传部统一开,我单位账户财政资金“三公”经费支出合计为0。

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年,我单位没有政府性基金预算收入。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费仅追加的搬家经费27万元

(二)政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 月31 日,本部门无公务车辆单位价值50 万元以上通用设备单价100 万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况的说明。

本单位2018年并未制定预算资金绩效考核计划。

第四部分  名词解释

 

附件

           
收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 58.56  一、一般公共服务支出 14 58.56 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 58.56  本年支出合计 22 58.56 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
总计 13   总计 26  
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
                  公开02表
部门:                 单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 58.56  58.56           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                公开03表
部门:               单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 58.56  58.56         
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

               
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 58.56  一、一般公共服务支出 15 58.56 58.56  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 58.56  本年支出合计 23 58.56 58.56  
年初财政拨款结转和结余 10   年末财政拨款结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14   总计 28      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:         单位:万元
     本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计 58.56 58.56  
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:               单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 31.56 302 商品和服务支出 5.04 310 资本性支出 21.96
30101   基本工资 15.32 30201   办公费 3.12 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 8.75 30202   印刷费 1.83 31002   办公设备购置 21.96
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30107   绩效工资   30205   水费   31006   大型修缮  
30108   机关事业单位基本养老保险费 4.67 30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费   31008   物资储备  
30110   职工基本医疗保险缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31010   安置补助  
30112   其他社会保障缴费   30211   差旅费   31011   地上附着物和青苗补偿  
30113   住房公积金 2.82 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助   30215   会议费   31021   文物和陈列品购置  
30301   离休费   30216   培训费   31022   无形资产购置  
30302   退休费   30217   公务招待费   31099   其他资本性支出  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   312 对企业补助  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31201   资本金注入  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31203   政府投资基金股权投资  
30306   救济费   30226   劳务费 0.09 31204   费用补贴  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   31205   利息补贴  
30308   助学金   30228   工会经费   31299   其他对企业补助  
30309   奖励金   30229   福利费   313 对社会保障基金补助  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   31302   对社会保险基金补助  
30399   对其他个人和家庭的补助支出   30239   其他交通费用   31303   补充全国社会保障基金  
      30240   税金及附加费用   399 其他支出  
      30299   其他商品和服务支出   39906   赠与  
      307 债务利息及费用支出   39907   国家赔偿费用支出  
      30701   国内债务付息   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
      30702   国外债务付息   39999   其他支出  
      30703   国内债务发行费用        
    30704   国外债务发行费用        
人员经费合计   公用经费合计  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:               单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00      
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

关于我们 | 友情链接 | 后台登陆 | 加入收藏 | 设为首页
@2009 www.ldskl.cn All rights Reserved. 版权所有 娄底社科联 技术支持:娄底市京博科技有限公司

湘公网安备 43130202000078号