组 织 机 构
通知公告
娄底市委宣传部2017年度部门决算公开

 

娄底市委宣传部

2017部门决算公开

 

 

第一部分  娄底市委宣传部概况

 

一、部门职责

(一)制订全市宣传思想工作规划和措施,指导全市宣传文化系统制订政策和规定,协调全市宣传文化系统各部门各单位之间的关系。

(二)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;归口管理市委讲师团、市政研会、市社会科学界联合会、市委网信办

(三)负责引导社会舆论,指导、协调全市各新闻单位的工作;对娄底日报社、市广播电视局的工作实施领导;联系湖南日报驻娄记者站,省广电中心驻娄记者站。

(四)负责从宏观上指导、协调全市文化艺术与科学普及工作特别是精神产品的生产;指导市文体广新局(市新闻出版(版权)局)和文联的工作,代管市画院。

(五)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全市群众性精神文明建设活动;做好党员教育工作,负责编写党员教育教材;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作;领导市职工思想政治工作研究会等相关社团的工作。

(六)负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作;指导和协调全市对外文化交流工作。

(七)归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作。

(八)受市委委托,协同市委组织却管理市直宣传文化系统局处级单位的领导干部;对县市区党委宣传部部长的任免提出意见;制订对全市各级党委宣传部领导干部和宣传文化系统有关领导骨干的培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全市企事业单位政工干部职称评审工作;指导、协调全市新闻系列职称评审的有关工作。

(九)负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。

(十)承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构11个:办公室、理论科新闻出版科、文化艺术科、干部科、市委对外宣传办公室(加挂市政府新闻办公室牌子)、市委精神文明建设指导委员会办公室(加挂文明单位建设指导科牌子)、国防教育委员会办公室、传教育、政策研究与舆情信息室、文化产业发展办公室,原市委网宣办于2017年12月整体划入新成立的市委网信办

 

第二部分  娄底委宣传部2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

公开表格附后。

 

第三部分 娄底市委宣传部2017年度部门决算情况说明

 

2017年部门预算编报范围2017年部门预算编报范围为市委宣传部。收入包括财政拨款收入、其他收入;支出包括保障机关基本运行的经费,行政运行、其他宣传事务支出其他文化体育与传媒支出其他社会科学支出、其他行政事业单位离退休支出、其他城乡社区管理事务支出、其他林业支出、其他支出。

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入决算数1447.18万元,比上年减少41.42万元,下降2.78%支出决算数1434.61万元,比上年减少53.99万元,下降3.63%变化的主要原因本年度存在年末结转和结余

二、收入决算情况说明

2017年收入决算数1447.18万元,其中:其中:财政拨款收入完成1353.28万元,占总收入93.51%;其他收入完成93.9万元,占总收入6.49%

三、支出决算情况说明

2017年支出决算数1434.61万元,其中:人员经费565.19万元,占总支出39.40%;日常公用经费869.42万元,占总支出60.60%。按指标功能分类来看,行政运行支出1171.71万元,所占比重为81.67%;其他宣传事务支出24万元,所占比重为1.67%;其他科学术支出6万元, 所占比重为0.4%;其他文化体育与传媒支出149.33万元,所占比重为10.41%;其他行政事业单位离退休支出4.27万元,所占比重为0.30%;死亡抚恤15万元,所占比重为1.05%;其他城乡社区管理事务支4万元,0.27%;其他林支出为3万元,所占比重为0.21%;其他支出57.3万元,所占比重为3.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入1353.28万元,比2016年减少135.32万元,下降9.09%;2017年财政拨款支出1340.71万元,比2016年减少147.89万元,下降9.93%,变化的主要原因本年度存在年末结转和结余

五、财政拨款支出决算情况说明

2017年财政拨款支出1340.71万元,基本支出决算为1340.71万元,其中:人员经费558.76万元,占总支出41.68%;日常公用经费781.95万元,占总支出58.32%。按指标功能分类来看,其中行政运行1135.11万元,其他宣传事务支出24万元,其他科学技术支出6万元, 其他文化体育与传媒支出149.33万元,其他行政事业单位离退休支出4.27万元,死亡抚恤15万元,其他城乡社区管理事务支出4万元,其他林业支出为3万元,无项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1340.71万元。其中:人员经费支出558.76万元,日常公用经费支出781.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出15.71万元。其中:公务用车运行费4.68万元,完成年初预算93.6%,;公务接待费11.03万元,完成年初预算50.14%因公出国()费零元

八、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况:1、做好全市理论宣传、学习2、做好全市舆论宣传3、强化意识形态领域管理。4、推进社会主义核心价值观教育实践。5、抓好文艺创作和文化服务体系建设。6.加快文化改革发展。

九、其他重要事项

    (一)政府性基金收入支出情况。本部门2017 年度没有使用政府性基金决算拨款安排的支出

)政府采购支出情况。本部门2017 年度没有政府采购支出情况。

)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2应急专用车1辆。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     5.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

                                 20189月5

 

 附件:

2017年度部门决算批复表

 

收入支出决算批复表
          财决批复01
部门:中共娄底市委宣传部         金额单位:万元
           
     行次 金额      行次 金额
       1        2
一、财政拨款收入 1 1353.28  一、一般公共服务支出 17 1195.71 
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 18  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 19  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 20  
四、经营收入 5   五、教育支出 21  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 22 6.00 
六、其他收入 7 93.90  七、文化体育与传媒支出 23 149.33 
      八、社会保障和就业支出 24 19.27 
      九、医疗卫生与计划生育支出 25  
      十、节能环保支出 26  
      十一、城乡社区支出 27 4.00 
      十二、农林水支出 28 3.00 
      十三、其他支出 29 57.30 
  8     30  
本年收入合计 9 1447.18  本年支出合计 31 1434.61 
用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 32  
年初结转和结余 11     其中:提取职工福利基金 33  
  其中:项目支出结转和结余 12           转入事业基金 34  
  13   年末结转和结余 35 12.57 
  14     其中:项目支出结转和结余 36  
  15     37  
总计 16   总计 38 1447.18 
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。          
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。          
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。          

 

收入决算批复表
                    财决批复02表
部门:   中共娄底市委宣传部             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1447.18  1353.28          93.90 
201 一般公共服务支出 1208.28  1171.68          36.60 
20133 宣传事务 1208.28  1171.68          36.60 
2013301   行政运行 1184.28  1147.68          36.60 
2013399   其他宣传事务支出 24.00  24.00          0.00 
206 科学技术支出 6.00  6.00          0.00 
20606 社会科学 6.00  6.00          0.00 
2060699   其他社会科学支出 6.00  6.00          0.00 
207 文化体育与传媒支出 149.33  149.33          0.00 
20799 其他文化体育与传媒支出 149.33  149.33          0.00 
2079999   其他文化体育与传媒支出 149.33  149.33          0.00 
208 社会保障和就业支出 19.27  19.27          0.00 
20805 行政事业单位离退休 4.27  4.27          0.00 
2080599   其他行政事业单位离退休支出 4.27  4.27          0.00 
20808 抚恤 15.00  15.00          0.00 
2080801   死亡抚恤 15.00  15.00          0.00 
212 城乡社区支出 4.00  4.00          0.00 
21201 城乡社区管理事务 4.00  4.00          0.00 
2120199   其他城乡社区管理事务支出 4.00  4.00          0.00 
213 农林水支出 3.00  3.00          0.00 
21302 林业 3.00  3.00          0.00 
2130299   其他林业支出 3.00  3.00          0.00 
229 其他支出 57.30 0         57.30
22999 其他支出 57.30 0         57.30
2299901   其他支出 57.30 0         57.30
                        

 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表
                  财决批复03表
部门:   中共娄底市委宣传部         金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1434.61  1434.61         
201 一般公共服务支出 1195.71  1195.71         
20133 宣传事务 1195.71  1195.71         
2013301   行政运行 1171.71  1171.71         
2013399   其他宣传事务支出 24.00  24.00         
206 科学技术支出 6.00  6.00         
20606 社会科学 6.00  6.00         
2060699   其他社会科学支出 6.00  6.00         
207 文化体育与传媒支出 149.33  149.33         
20799 其他文化体育与传媒支出 149.33  149.33         
2079999   其他文化体育与传媒支出 149.33  149.33         
208 社会保障和就业支出 19.27  19.27         
20805 行政事业单位离退休 4.27  4.27         
2080599   其他行政事业单位离退休支出 4.27  4.27         
20808 抚恤 15.00  15.00         
2080801   死亡抚恤 15.00  15.00         
212 城乡社区支出 4.00  4.00         
21201 城乡社区管理事务 4.00  4.00         
2120199   其他城乡社区管理事务支出 4.00  4.00         
213 农林水支出 3.00  3.00         
21302 林业 3.00  3.00         
2130299   其他林业支出 3.00  3.00         
229 其他支出 57.30  57.30         
22999 其他支出 57.30  57.30         
2299901   其他支出 57.30  57.30         
                   
                   
                   
                   

 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

         2.本表含政府性基金预算财政拨款。

         3.本表批复到项级科目。

        4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

财政拨款收入支出决算批复表
              财决批复04表
部门:中共娄底市委宣传部             金额单位:万元
     
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1353.28  一、一般公共服务支出 15   1159.11  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20   6.00   
  7   七、文化体育与传媒支出 21   149.33  
  8   八、社会保障和就业支出 22   19.27  
      九、医疗卫生与计划生育支出 23      
      十、节能环保支出 24      
      十一、城乡社区支出 25   4.00   
      十二、农林水支出 26   3.00   
本年收入合计 9 1353.28  本年支出合计 27   1340.71  
年初结转和结余 10   年末结转和结余 28   12.57  
  一般公共预算财政拨款 11     29      
  政府性基金预算财政拨款 12     30      
  13     31      
总计 14 1353.28  总计 32   1353.28  
               
               

 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

        2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
                                财决批复05
部门: 中共娄底市委宣传部                             金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计       1,353.28 1,353.28   1,340.71 1,340.71   12.57 12.57    
201 一般公共服务支出       1,171.68 1,171.68   1,159.11 1,159.11   12.57 12.57    
20133 宣传事务       1,171.68 1,171.68   1,159.11 1,159.11   12.57 12.57    
2013301   行政运行       1,147.68 1,147.68   1,135.11 1,135.11   12.57 12.57    
2013399   其他宣传事务支出       24.00 24.00   24.00 24.00          
206 科学技术支出       6.00 6.00   6.00 6.00          
20606 社会科学       6.00 6.00   6.00 6.00          
2060699   其他社会科学支出       6.00 6.00   6.00 6.00          
207 文化体育与传媒支出       149.33 149.33   149.33 149.33          
20799 其他文化体育与传媒支出       149.33 149.33   149.33 149.33          
2079999   其他文化体育与传媒支出       149.33 149.33   149.33 149.33          
208 社会保障和就业支出       19.27 19.27   19.27 19.27          
20805 行政事业单位离退休       4.27 4.27   4.27 4.27          
2080599   其他行政事业单位离退休支出       4.27 4.27   4.27 4.27          
20808 抚恤       15.00 15.00   15.00 15.00          
2080801   死亡抚恤       15.00 15.00   15.00 15.00          
212 城乡社区支出       4.00 4.00   4.00 4.00          
21201 城乡社区管理事务       4.00 4.00   4.00 4.00          
2120199   其他城乡社区管理事务支出       4.00 4.00   4.00 4.00          
213 农林水支出       3.00 3.00   3.00 3.00          
21302 林业       3.00 3.00   3.00 3.00          
2130299   其他林业支出       3.00 3.00   3.00 3.00          

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

       2.本表批复到项级科目。

       3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                                  
                                 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
                财决批复06表
部门: 中共娄底市委宣传部             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 371.08  302 商品和服务支出 760.37  310 其他资本性支出 21.57 
30101   基本工资 247.36  30201   办公费 17.99  31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 1.34  30202   印刷费 52.81  31002   办公设备购置 19.80 
30103   奖金 22.75  30203   咨询费   31003   专用设备购置 1.77 
30104   其他社会保障缴费 17.61  30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 74.76  30207   邮电费 4.20  31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 7.26  30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 187.68  30211   差旅费 24.67  31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 6.63  30213   维修(护)费 0.27  31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 15.00  30215   会议费 24.97  31020   产权参股  
30305   生活补助 0.79  30216   培训费 2.34  31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 11.03  304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金 124.72  30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 47.65  30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 30.20  30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 18.99  30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费 23.52  30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 4.68  399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 26.12  39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 10.34  30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 501.13       
人员经费合计 558.76  公用经费合计 781.94 
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
                                财决批复07
部门:                               金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余     本年收入     本年支出     年末结转和结余      
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

       2.本表批复到项级科目。

       3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                                    
                                 

 

关于我们 | 友情链接 | 后台登陆 | 加入收藏 | 设为首页
@2009 www.ldskl.cn All rights Reserved. 版权所有 娄底社科联 技术支持:娄底市京博科技有限公司

湘公网安备 43130202000078号