组 织 机 构
通知公告
娄底市思想政治工作研究会2018年部门预算说明

 

娄底市思想政治工作研究会

2018年部门预算说明


一、单位职能职责:

  负责规划、部署全市企业思想政治工作任务;负责组织企业重大宣传活动;负责企事业单位政工职称评定和初、中级政工师的培训等工作;负责市职工思想政治工作研究会秘书处的日常工作。

二、单位机构设置:

    市政研会核定全额拨款行政编制2名,共计2名。实际在职在册人员为2人,无内设机构。

三、2018年部门预算情况说明:

2018年部门预算编报范围为市政研会。收入包括公共预算收入;支出包括保障机关基本运行的经费,以及专项宣传活动等专项经费。

  (一)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  娄底市政研会2018年财政拨款收支总预算数42.45万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,支出包括:一般公共服务支出42.45万元。

  (二)关于2018年一般公共预算当年拨款情况的说明

  娄底市政研会2018年一般公共预算当年拨款42.45万元,比2017年执行数减少0.17万元

  (三)关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

娄底市政研会2018年一般公共预算基本支出25.73万元,其中:人员经费21.03万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;公用经费4.7万元,主要包括办公费、印刷费、水费、会议费、培训费、工会经费福利费

  (四)关于2018三公经费预算情况说明

娄底市政研会2018三公经费预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费1万元。2018三公经费预算2017年持平。

(五)关于2018年政府性基金预算支出情况说明

  娄底市政研会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (六)关于2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,娄底市政研会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款支出包括:一般公共服务支出娄底市政研会2018年收支总预算42.45万元。

  (七)关于2018年收入预算情况说明

  娄底市政研会2018年收入42.45万元,其中一般公共预算拨款42.45万元100%

  (八)关于2017年支出预算情况说明

  娄底市政研会2018年支出预算42.45万元,为基本支出25.73万元,占60.61%;项目支出16.72万元,占39.39%

  

   

  附表:娄底市政研会2018年部门预算和三公经费预算公开表格

     

 

                                                                          娄底市政研会

  20182月8

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 42.45  一.本年支出  
   经费拨款 42.45  (一)一般公共服务支出 42.45
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   (二)公共安全支出  
二、政府性基金收入   (三)教育支出  
    (四)科学技术支出  
    (五)文化体育与传媒支出  
    (六)社会保障和就业支出  
    (七)医疗卫生与计划生育支出  
    (八)节能环保支出  
    (九)城乡社区支出  
    (十)农林水支出  
    (十一)交通运输支出  
    (十二)资源勘探电力信息等支出  
    (十三)商业服务业等支出  
    (十四)金融支出  
    (十五)国土海洋气象等支出  
    (十六)住房保障支出  
    (十八)粮油物资储备支出  
    (十九)其他支出  
    二、结转下年  
       
  总计 42.45      42.45

 

             
一般公共预算支出表(按功能分类)
            单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
      合计 42.45 25.73 16.72
201 33 01 行政运行(宣传事务) 42.45 25.73 16.72

 

             
一般公共预算基本支出表(按经济分类)
                单位:万元
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 25.73  21.03  4.70 
      301   工资福利支出 21.03  21.03   
501 01 工资奖金津补贴 301 01   基本工资 9.32  9.32   
501 01 工资奖金津补贴 301 02   津贴补贴 5.39  5.39   
501 01 工资奖金津补贴 301 03   年终一次性奖金 0.78  0.78   
501 02 社会保障缴费 301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 3.10  3.10   
501 02 社会保障缴费 301 10   职工基本医疗保险缴费 0.58  0.58   
501 03 住房公积金 301 13   住房公积金 1.86  1.86   
      302   商品和服务支出 4.70    4.70 
502 01 办公经费 302 01   办公费 1.00    1.00 
502 01 办公经费 302 02   印刷费 1.00    1.00 
502 01 办公经费 302 05   水费 1.00    1.00 
502 02 会议费 302 15   会议费 1.00    1.00 
502 03 培训费 302 16   培训费 0.23    0.23 
502 01 办公经费 302 28   工会经费 0.19    0.19 
502 01 办公经费 302 29   福利费 0.28    0.28 

 

                   
一般公共预算"三公"经费支出表
                    单位:万元
2017年预算数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1.00          1.00  1.00          1.00 
备注:2018年非一般预算安排的三公经费共   万元,其中:因公出国(境)费用   万元,公务用车购置费     万元,公务用车运行费  
  万元,公务接待费   万元。                

 

     
政府性基金预算支出表
            单位:万元
功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             

 

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 42.45  一、一般公共服务支出 42.45 
    经费拨款 42.45  二、公共安全支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出  
二、政府性基金收入   四、科学技术支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒支出  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业支出  
五、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出  
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 42.45          支出总计 42.45 

 

                 
部门收入总表
                    单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
201 33 01 行政运行(宣传事务) 42.45  42.45  42.45           

 

             
部门支出总表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 33 01 行政运行(宣传事务) 42.45  25.73  16.72 

 

关于我们 | 友情链接 | 后台登陆 | 加入收藏 | 设为首页
@2009 www.ldskl.cn All rights Reserved. 版权所有 娄底社科联 技术支持:娄底市京博科技有限公司

湘公网安备 43130202000078号