组 织 机 构
通知公告
中共娄底市委宣传部2018年部门预算说明

 

中共娄底市委宣传部

2018部门预算说明

 

一、单位职能职责:

(一)制订全市宣传思想工作规划和措施,指导全市宣传文化系统制订政策和规定,协调全市宣传文化系统各部门各单位之间的关系。

(二)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;归口管理市委讲师团、市政研会、市社会科学界联合会、市委网信办

(三)负责引导社会舆论,指导、协调全市各新闻单位的工作;对娄底日报社、市广播电视局的工作实施领导;联系湖南日报驻娄记者站,省广电中心驻娄记者站。

(四)负责从宏观上指导、协调全市文化艺术与科学普及工作特别是精神产品的生产;指导市文体广新局(市新闻出版(版权)局)和文联的工作,代管市画院。

(五)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全市群众性精神文明建设活动;做好党员教育工作,负责编写党员教育教材;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作;领导市职工思想政治工作研究会等相关社团的工作。

(六)负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作;指导和协调全市对外文化交流工作。

(七)归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作。

(八)受市委委托,协同市委组织却管理市直宣传文化系统局处级单位的领导干部;对县市区党委宣传部部长的任免提出意见;制订对全市各级党委宣传部领导干部和宣传文化系统有关领导骨干的培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全市企事业单位政工干部职称评审工作;指导、协调全市新闻系列职称评审的有关工作。

(九)负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。

(十)承办市委交办的其他事项。

二、单位机构设置:

    核定中共娄底市委宣传部全额拨款行政编制25名,事业编制7名,工勤编制2名,共计34实际在职在册人员为34人退休人员13,另市纪委派驻纪检组人员5人内设机构11个:办公室、理论科新闻出版科、文化艺术科、干部科、市委对外宣传办公室(加挂市政府新闻办公室牌子)、市委精神文明建设指导委员会办公室(加挂文明单位建设指导科牌子)、国防教育委员会办公室、传教育、政策研究与舆情信息室、文化产业发展办公室,原市委网宣办于2017年12月整体划入新成立的市委网信办

三、2018年部门预算情况说明:

2018年部门预算编报范围为市委宣传部机关及市委网系统单位。收入包括公共财政预算收入;支出包括保障单位基本运行的经费,以及其他宣传事务等专项经费。

  (一)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  娄底市委宣传部2018年财政拨款收支总预算数557.02万元。收入全部为一般公共预算拨款557.02万元无政府性基金预算拨款支出包括:一般公共服务支出557.02万元。

  (二)关于2018年一般公共预算当年拨款情况的说明

  娄底市委宣传部2018年一般公共预算当年拨款557.02万元,比2017年执行数减少22.68万元其中行政运行(宣传事务)365.92万元,占98.20%,其他宣传事务支出10万元,占1.80%。

  (三)关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

  娄底市委宣传部2018年一般公共预算基本支出365.92万元,其中:人员经费273.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;公用经费92.6万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  (四)关于2018三公经费预算情况说明

娄底市委宣传部2018三公经费预算数为27万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费9.2万元,公务接待费17.8万元。2018三公经费预算2017年持平。

(五)关于2018年政府性基金预算支出情况说明

  娄底市委宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (六)关于2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,娄底市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款支出包括:一般公共服务支出娄底市委宣传部2018年收支总预算557.02万元。

  (七)关于2018年收入预算情况说明

  娄底市委宣传部2018年收入557.02万元,其中一般公共预算拨款557.02万元100%

  (八)关于2018年支出预算情况说明

  娄底市委宣传部2018年支出预算557.02万元,为基本支出365.92万元,占65.69%;项目支出(专项支出)191.10万元,占34.31%

 

  

  附表:中共娄底市委宣传部2018年部门预算和三公经费预算公开表格

 

  中共娄底市委宣传部

                                                                     20182月5

 

附件:

财政拨款收支总表
      单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 557.02  一.本年支出  
   经费拨款 557.02  (一)一般公共服务支出 557.02
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   (二)公共安全支出  
二、政府性基金收入   (三)教育支出  
    (四)科学技术支出  
    (五)文化体育与传媒支出  
    (六)社会保障和就业支出  
    (七)医疗卫生与计划生育支出  
    (八)节能环保支出  
    (九)城乡社区支出  
    (十)农林水支出  
    (十一)交通运输支出  
    (十二)资源勘探电力信息等支出  
    (十三)商业服务业等支出  
    (十四)金融支出  
    (十五)国土海洋气象等支出  
    (十六)住房保障支出  
    (十八)粮油物资储备支出  
    (十九)其他支出  
    二、结转下年  
       
  总计 557.02      557.02

 

一般公共预算支出表(按功能分类)
            单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
      合计 557.02 365.92 191.10
201 33 01 行政运行(宣传事务) 547.02 365.92 181.10
201 33 99 其他宣传事务支出 10.00   10.00

 

             
一般公共预算基本支出表(按经济分类)
                单位:万元
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 365.92  273.32  92.60 
      301   工资福利支出 273.32  273.32   
501 01 工资奖金津补贴 301 01   基本工资 114.30  114.30   
501 01 工资奖金津补贴 301 02   津贴补贴 76.90  76.90   
501 01 工资奖金津补贴 301 03   年终一次性奖金 9.53  9.53   
501 02 社会保障缴费 301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 40.15  40.15   
501 02 社会保障缴费 301 10   职工基本医疗保险缴费 8.35  8.35   
501 03 住房公积金 301 13   住房公积金 24.09  24.09   
      302   商品和服务支出 92.60    92.60 
502 01 办公经费 302 01   办公费 15.00    15.00 
502 01 办公经费 302 02   印刷费 7.00    7.00 
502 01 办公经费 302 07   邮电费 5.00    5.00 
502 01 办公经费 302 11   差旅费 8.00    8.00 
502 02 会议费 302 15   会议费 8.00    8.00 
502 03 培训费 302 16   培训费 2.86    2.86 
502 06 公务接待费 302 17   公务接待费 2.00    2.00 
502 01 办公经费 302 28   工会经费 2.29    2.29 
502 01 办公经费 302 29   福利费 3.43    3.43 
502 08 公务用车运行维护费 302 31   公务用车运行维护费 2.00    2.00 
502 01 办公经费 302 39   其他交通费(车补) 30.02    30.02 
502 01 办公经费 302 39   其他交通费 3.00    3.00 
502 99 其他商品和服务支出 302 99   其他商品和服务支出 4.00    4.00 

 

                   
一般公共预算"三公"经费支出表
                    单位:万元
2017年预算数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
27.00    5.00    5.00  22.00  27.00    9.20    9.20  17.80 
备注:2018年非一般预算安排的三公经费共   万元,其中:因公出国(境)费用   万元,公务用车购置费     万元,公务用车运行费  
  万元,公务接待费   万元。                
                       

 

     
政府性基金预算支出表
            单位:万元
功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             

 

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 557.02  一、一般公共服务支出 557.02 
    经费拨款 557.02  二、公共安全支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出  
二、政府性基金收入   四、科学技术支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒支出  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业支出  
五、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出  
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 557.02          支出总计 557.02 

 

                 
部门收入总表
                    单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
201 33 01 行政运行(宣传事务) 547.02  547.02  547.02           
201 33 99 其他宣传事务支出 10.00  10.00  10.00           

 

             
部门支出总表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 33 99 其他宣传事务支出 10.00    10.00 
201 33 01 行政运行(宣传事务) 547.02  365.92  181.10 

 

关于我们 | 友情链接 | 后台登陆 | 加入收藏 | 设为首页
@2009 www.ldskl.cn All rights Reserved. 版权所有 娄底社科联 技术支持:娄底市京博科技有限公司

湘公网安备 43130202000078号