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市委宣传部2016年部门决算说明

 市委宣传部2016年部门决算说明

 

一、部门职责及机构设置情况:

(一)制订全市宣传思想工作规划和措施,指导全市宣传文化系统制订政策和规定,协调全市宣传文化系统各部门各单位之间的关系。

(二)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责哲学、社会科学规划课题的评审和管理;归口管理市委讲师团、市政研会、市社会科学界联合会。

(三)负责引导社会舆论,指导、协调全市各新闻单位的工作;对娄底日报社、市广播电视局的工作实施领导;联系湖南日报驻娄记者站,省广电中心驻娄记者站。

(四)负责从宏观上指导、协调全市文化艺术与科学普及工作特别是精神产品的生产;指导市文化局(市新闻出版(版权)局)、市科协和文联的工作,代管市画院。

(五)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全市群众性精神文明建设活动;做好党员教育工作,负责编写党员教育教材;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作;领导市职工思想政治工作研究会等相关社团的工作。

(六)负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作;指导和协调全市对外文化交流工作。

(七)归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作。

(八)受市委委托,协同市委组织却管理市直宣传文化系统局处级单位的领导干部;对县市区党委宣传部部长的任免提出意见;制订对全市各级党委宣传部领导干部和宣传文化系统有关领导骨干的培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全市企事业单位政工干部职称评审工作;指导、协调全市新闻系列职称评审的有关工作。

(九)负责提出全市,宣传思想文化事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。

(十)承办市委交办的其他事项。

二、2016年部门收支决算概况:

2016年部门决算编报范围为娄底市市委宣传部。收入为公共决算收入,支出包括保障单位基本运行的经费,以及招商引资、行政运行、其他一般公共服务支出、其他文化体育与传媒支出、其他行政事业单位离退休支出、其他城乡社区管理事务支出、其他林业支出、其他支出。

()收入决算。2016年收入决算数1488.6万元。

()支出决算。2016年支出决算数1488.6万元,其中: 招商引资6万元,行政运行1301.21万元,其他一般公共服务支出5.75万元,其他文化体育与传媒支出122.04万元,其他行政事业单位离退休支出16.39万元,其他城乡社区管理事务支出1万元,其他林业支出2.7万元,其他支出33.51万元。

三、一般公共决算拨款支出决算

2016年一般公共决算拨款支出1488.6万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:2016年决算数为1488.6万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中: 招商引资6万元,行政运行1301.21万元,其他一般公共服务支出5.75万元,其他文化体育与传媒支出122.04万元,其他行政事业单位离退休支出16.39万元,其他城乡社区管理事务支出1万元,其他林业支出2.7万元,其他支出33.51万元。

四、“三公”经费决算:2016年“三公”经费决算总计31.92万元,其中:因公出国()费零元,公务接待费6.7万元,公务用车运行费25.22万元,公务用车购置费为零元。

五、市委宣传部2016年没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

六、市委宣传部2016年度没有政府采购支出情况。

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:市委宣传部         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 1455.09 一、一般公共服务支出 14 1488.6
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 33.51 六、科学技术支出 19  
  7     20  
  8     21  
本年收入合计 9 1488.6 本年支出合计 22 1488.6
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 1488.6 合计 26 1488.6
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

收入决算表
                财决03表
编制单位:中共娄底市委宣传部   2016年度       金额单位:万元
项目   本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称             小计
                 
                 
栏次 1 2 3 4 5 6 7
  合计 1,488.60 1,488.60          
2011308   招商引资 6.00 6.00          
2013201   行政运行 11.00 11.00          
2013301   行政运行 1,290.21 1,290.21          
2019999   其他一般公共服务支出 5.75 5.75          
2079999   其他文化体育与传媒支出 122.04 122.04          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 16.39 16.39          
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1.00 1.00          
2130299   其他林业支出 2.70 2.70          
2299901   其他支出 33.51 33.51          

 

支出决算表
       
编制单位:中共娄底市委宣传部 单位:万元
项目   本年支出合计 基本支出
支出功能分类科目编码 科目名称    
       
       
栏次 1 2
  合计 1,488.60 1,488.60
2011308   招商引资 6.00 6.00
2013201   行政运行 11.00 11.00
2013301   行政运行 1,290.21 1,290.21
2019999   其他一般公共服务支出 5.75 5.75
2079999   其他文化体育与传媒支出 122.04 122.04
2080599   其他行政事业单位离退休支出 16.39 16.39
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1.00 1.00
2130299   其他林业支出 2.70 2.70
2299901   其他支出 33.51 33.51

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:中共娄底市委宣传部             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1488.6 一、一般公共服务支出 15 1488.6 1488.6  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 1488.6 本年支出合计 23 1488.6 1488.6  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 1488.6 合计 28 1488.6 1488.6  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
       
编制单位:中共娄底市委宣传部   单位:万元
项目   本年支出合计 基本支出
支出功能分类科目编码 科目名称    
       
       
栏次 1 2
  合计 1,488.60 1,488.60
2011308   招商引资 6.00 6.00
2013201   行政运行 11.00 11.00
2013301   行政运行 1,290.21 1,290.21
2019999   其他一般公共服务支出 5.75 5.75
2079999   其他文化体育与传媒支出 122.04 122.04
2080599   其他行政事业单位离退休支出 16.39 16.39
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1.00 1.00
2130299   其他林业支出 2.70 2.70
2299901   其他支出 33.51 33.51

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
            公开06
编制单位:中共娄底市委宣传部   2016年度   单位:万元  
项目   本年支出合计 基本支出 人员经费 公用经费  
支出功能分类科目编码 科目名称      
         
         
栏次 1 2      
  合计 1,488.60 1,488.60 416.24 1072.36  
2011308   招商引资 6.00 6.00 6    
2013201   行政运行 11.00 11.00   11  
2013301   行政运行 1,290.21 1,290.21 389.71 900.5  
2019999   其他一般公共服务支出 5.75 5.75 5.43 0.32  
2079999   其他文化体育与传媒支出 122.04 122.04   122.04  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 16.39 16.39 12.89 3.5  
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1.00 1.00 1    
2130299   其他林业支出 2.70 2.70   2.7  
2299901   其他支出 33.51 33.51 1.21 32.3  
             
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  公开07
部门名称: 金额单位:万元
项目 决算数
一、支出合计 31.92
1.因公出国(境)费 0
2.公务用车购置及运行维护费 0
(1)公务用车购置费 0
(2)公务用车运行维护费 25.22
3.公务接待费 6.7
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个) 0
2.因公出国(境)人数(人) 0
3.公务用车购置数(辆) 0
4.公务用车保有量(辆) 3
5.公务接待批次(批) 28
6.公务接待人数(人) 67
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
     2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
     3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
    
4、注明公务接待批次和人数。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:             单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

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